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更新:2021-06-21
  • ¥3K-4K元/月
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  • 大专 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 广州市
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  • 2014-08-01

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职位描述 面试评价(0) 公司简介
任职资格:
1、大专及以上学历,全日制工商管理、经济学、管理学、财经类等专业毕业。
2、二年以上内审工作经验或会计师事务所审计工作经验。
3、熟悉财务管理,企业经营管理及《企业内部控制基本规范》等内部控制体系的相关知识。
4、有较强的计划、沟通协调能力,具备良好的语言表达能力,熟练掌握公软件应用,有较好的服务意识。
5、此岗位将派驻四川省甘孜州康定县或广东省东莞市,应聘者应身体健康,能适应高原工作环境。
岗位职责:
1、 协助审计组长对派驻公司的内控制度的建立和实施情况、会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。
2、 协助审计组长对派驻公司的日常经营流程制度执行情况的审查,对出现的执行偏差进行督促纠正,确保公司生产经营管理符合法律法规和内控要求。
3、 协助审计组长对派驻公司的重大事项实施情况的审查,确保实施程序的合理合规性和授权审批规定。
4、  协助派驻公司反舞弊机制的建立,对舞弊和违规违法行为进行督查。
5、 协助集团总部的专项审计工作。
综合管理类 私营.民营企业 200~500人 广州市
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